2024年5月29日下午,集團(tuán)公司召開內(nèi)江建工商業(yè)運(yùn)營管理有限公司、內(nèi)江筑石混凝土有限公司、內(nèi)江酒店管理有限公司經(jīng)營管理審計(jì)進(jìn)場見面會,安排部署審計(jì)相關(guān)工作。會議由集團(tuán)公司專職黨委副書記史洪舟主持,三家子公司、法務(wù)審計(jì)部相關(guān)工作人員及四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)組成員參加會議。
會議上,法務(wù)審計(jì)部程衛(wèi)東首先宣讀了開展經(jīng)營情況專項(xiàng)審計(jì)的通知,審計(jì)組組長李勇詳細(xì)講解了審計(jì)實(shí)施方案,三家子公司負(fù)責(zé)人做出表態(tài)發(fā)言。
史洪舟強(qiáng)調(diào),各子公司務(wù)必做好以下工作:一要提高認(rèn)識、端正態(tài)度。審計(jì)是對公司的一次全面體檢,目的是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營管理中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,切實(shí)整改,規(guī)范管理。二要認(rèn)真梳理、積極配合。各子公司負(fù)責(zé)人為審計(jì)工作責(zé)任人,并指定專人全力配合,及時提供審計(jì)資料,確保資料的真實(shí)性、完整性,并注意資料交接手續(xù),保證資料安全。三要高度重視、查漏補(bǔ)缺,有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面的重要作用。四要全力配合抓好整改,對審計(jì)查出的問題積極響應(yīng),去疴除弊,輕裝上陣。